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內部審計部門職責

2023-12-16 部門職責

內部審計部門職責1

  1、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃;

  2、根據年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

  5、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  6、編制審計底稿,出具內部審計報告,將審計結果上報公司領導;

  7、檢查公司財務及相關部門審計意見的執行情況;

  8、配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內、外部財務審計工作;

  9、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

  10、負責對所有涉及的.審計事項,編寫內部審計報告,對存在的主要問題進行分析并提出處理意見和建議;

  11、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險并提出改進建議;

  12、熟練使用各種財務軟件,各種辦公軟件;

  13、完成上級領導交辦的其他工作。

內部審計部門職責2

  1.擬定編制審計項目實施方案,實施審計工作;

  2.根據審計方案開展審計調查、原始資料的收集、整理、分析;

  3.通過內部審計(含對子公司的經營審計),對集團內部控制的`潛在問題和風險缺陷,提出優化建議,從而完善內部控制體系;

  4.審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書;負責組織整理審計底稿,審核無誤后歸檔;督促審計結論和建議的落實;

  5.統籌集團年度審計工作,對接區審計局、區國資局相關審計工作,高效完成審計的協調溝通,提交資料等。能敏銳地通過資料審查、分析數據及其他審計方法和程序,發現審計問題并提出管理建議。

內部審計部門職責3

  1、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃;

  2、根據年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

  5、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  6、編制審計底稿,出具內部審計報告,將審計結果上報公司領導;

  7、檢查公司財務及相關部門審計意見的執行情況;

  8、配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內、外部財務審計工作;

  9、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

  10、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,對存在的'主要問題進行分析并提出處理意見和建議;

  11、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險并提出改進建議;

  12、熟練使用各種財務軟件,各種辦公軟件;

  13、完成上級領導交辦的其他工作。

內部審計部門職責4

  1、負責組織實施審計發展規劃及年度審計計劃;

  2、負責審計項目方案的'審核與執行,編制審計審計等;

  3、審計監督公司各項業務活動按合法性和合規性進行操作;

  4、執行審計后期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;

  5、協調公司與外部監督、審計部門之間的關系,配合有關外部檢查。

內部審計部門職責5

  1、 根據客戶提供做賬的資料進行初步審核,協助客戶補欠缺資料;

  2、 錄入會計憑證,處理報表,對業務數據進行統計分析;

  3、 調整公司賬面的`毛利率及凈利率,并作出合理的調整建議;

  4、 跟進香港公司報稅情況;

  5、 按照香港審計經理計劃和工作安排,在規定時間內完成香港公司會計與審計工作,呈遞上級審核,并協助出具審計報告工作;

  6、 出具簡單的審計報告;

  7、 及時為客戶解答會計和審計方面的疑問;

  7、工作中發現問題及時向上司饋,按上級指導跟進后續工作。

內部審計部門職責6

  1、協助制訂和健全公司內部審計制度,規范內部審計工作程序,嚴密審計工作方法;

  2、根據公司整體戰略規劃,協助編制年度內部審計計劃,能夠立完成審計項目,按規定程序和方法收集、整理審計證據,編制審計工作底稿,輸出內部審計報告;

  3、協助公司內部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規性及其實施的有效性進行檢查、監督和建議;推動各業務循環內控的建設與優化,組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善;

  4、負責公司審計檔案的'管理工作;

  5、完成領導交辦的其他工作。

  4、內部審計職責說明

  1、開展各項目工程進度、質量管理的審計工作;

  2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;

  3、開展生產及相關型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;

  4、負責對項目工程管理真實性、合規性復核,對影響經營的重風險作出預警并全過程監督;

  5、配合部門負責人開展集團的提質增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監督等工作。

內部審計部門職責7

  1、負責實施例行審計工作,對常規業務進行查檢,分析運營環節財務數據,跟進及饋異常事項的處理結果;

  2、按照年度項目審計計劃,開展以經濟業務為主的內部控制審計、各運營環節的`效益審計等,尋求薄弱點,提出改善建議;

  3、協助完成審計報告的撰寫及發現問題的整改落實。

內部審計部門職責8

  1.完善、執行財務相關制度。

  2.編制會計總帳、分類帳及相關報表。

  3.銀行票據、現金等財務金融憑證解送和本外幣結算。

  4.負責產品成本核算、納稅申報。

  5.保障運作資金供應和現金流暢順,有效進行結算管理和應收、應付賬款管理。

  6.協調稅務、銀行等相關機構的關系。

  7.配合工商、稅務等部門的年檢及審計工作。

  8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關知識。

  9.負責準備退稅單據,進行退稅業務。

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