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員工報(bào)銷管理制度

2023-04-21 制度

  在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天,人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多,制度就是在人類社會(huì)當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒?以下是小編為大家收集的員工報(bào)銷管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

  為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作,統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序,提高財(cái)務(wù)管理水平,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度。

  一、借款報(bào)銷的審批權(quán)限:

  1、公司員工因公借款或報(bào)銷,由館辦主任審簽后,報(bào)財(cái)務(wù)審核,并送館長(zhǎng)批準(zhǔn),方能借款或報(bào)銷。

  2、員工公差如需借款,應(yīng)填寫“借款申請(qǐng)單”,并按規(guī)定程序向館長(zhǎng)報(bào)批后,到財(cái)務(wù)部門預(yù)借相應(yīng)費(fèi)用。

  3、員工公差返回后,填寫費(fèi)用報(bào)銷單,按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)報(bào)銷。

  二、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

  1、員工出差分“長(zhǎng)途”和“短途”兩種,即當(dāng)天能往返的為“短途”,出差時(shí)間在一天以上的為“長(zhǎng)途”。

  2、員工原則上長(zhǎng)途出差不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時(shí),需批準(zhǔn)后,方可報(bào)銷。

  3、員工在本市內(nèi)因公事外出,只報(bào)銷公交車票。無(wú)特殊情況或緊急情況,不予報(bào)銷出租車票。

  4、員工在本市內(nèi)因公事外出,如正值用餐時(shí)間(過22:00可包括夜宵)每餐按15/人/餐予以報(bào)銷,超標(biāo)自付。

  三、員工差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定:

  1、住宿費(fèi),交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,按發(fā)票實(shí)際金額予以報(bào)銷,超標(biāo)自付(如有特殊情況需館長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷)。

  2、膳食費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

  3、通訊費(fèi)以發(fā)票報(bào)銷。

  4、交際費(fèi)用由館辦主任及財(cái)務(wù)核定并填寫報(bào)銷單,應(yīng)列明:費(fèi)用的性質(zhì)、費(fèi)用的用途、費(fèi)用的金額、款項(xiàng)支付時(shí)間等要素,經(jīng)館長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。

  5、短途出差不享受住宿補(bǔ)助。

  6、員工出差返回后于5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷,未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的,公司原則上不予以承擔(dān),由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。

  7、超過1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)定的票據(jù),公司原則上不予以承擔(dān),由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。

  8、財(cái)務(wù)有權(quán)對(duì)有疑議的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。

  四、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):

  1、外省市出差標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)各地生活水平不同,將全國(guó)分為一類地區(qū)、二類地區(qū)。一類地區(qū)包括:直轄市、省會(huì)市、計(jì)劃單列市、經(jīng)濟(jì)特區(qū);全國(guó)其他地區(qū)為二類地區(qū);港澳臺(tái)地區(qū)及國(guó)外地區(qū)另行規(guī)定。

  2、所有出差人員的住宿費(fèi)均按一類地區(qū)350元/天,二類地區(qū)250元/天。依據(jù)發(fā)票實(shí)際金額予以報(bào)銷,超過報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用一律自理,住宿發(fā)票均要求是正規(guī)稅務(wù)發(fā)票,所有收據(jù)、白條一律不得報(bào)銷。

  3、所有出差外地人員的出差補(bǔ)助均按60元/天計(jì)算。

  4、公司所有人員出差電話費(fèi)(含IC卡)經(jīng)館長(zhǎng)批示后可酌情憑發(fā)票核銷。

  5、所貼車船票、機(jī)票必須與差旅費(fèi)報(bào)銷單上所填寫的起止日期、出差路線一致。如果所附車票沒有明確標(biāo)明起止地點(diǎn)的,應(yīng)自己寫上。

  6、對(duì)非同一次乘車卻出現(xiàn)票號(hào)相連的現(xiàn)象,將不予報(bào)銷;對(duì)于弄虛作假者,將給予票據(jù)金額兩倍的罰款。

  7、丟失的票據(jù)(含車船票、機(jī)票)一概不報(bào)銷,經(jīng)共同出差的人員證明,經(jīng)單位(部門)負(fù)責(zé)人簽字,可酌情支付。

  8、趁出差之便回家探親辦事的,需提前向公司說(shuō)明,其繞道發(fā)生的交通費(fèi)由個(gè)人承擔(dān),在家期間不享受市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)貼和伙食補(bǔ)助。

  9、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系,請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外,不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間,否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。

  10、出差人員回公司后,必須在5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷,否則將不給予新增借款。

  五、財(cái)務(wù)加強(qiáng)對(duì)備用金和預(yù)付款項(xiàng)的管理和監(jiān)督:

  1、公司員工因公借款,必須辦理借款申請(qǐng)單。會(huì)計(jì)根據(jù)內(nèi)容填寫齊全、完整的借款申請(qǐng)單,出納、收款人必須在借款單據(jù)上簽字。

  2、備用金和預(yù)付款的使用,必須依照下列規(guī)定:

  2.1、具有規(guī)定的用途,期限及限額;

  2.2、在規(guī)定的期限內(nèi)憑費(fèi)用支出單據(jù)到財(cái)務(wù)報(bào)銷;用現(xiàn)金或支票進(jìn)行零星采購(gòu)的七天內(nèi)報(bào)銷;通過銀行匯款進(jìn)行預(yù)付款的二十天內(nèi)報(bào)銷。

  3、以上各項(xiàng)支出,原則上前款不清,后款不借。

  4、對(duì)違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

  六、原始憑證的審核:

  各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證,報(bào)館辦主任及財(cái)務(wù)審查其合法性并送館長(zhǎng)批準(zhǔn)。

  1、原始憑證應(yīng)具備以下內(nèi)容:

  ①憑證名稱;

  ②填制憑證的日期;

  ③填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

  ④接受憑證的單位名稱;

  ⑤經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容;

  ⑥數(shù)量、單價(jià)和金額;

  2、各種收據(jù)必須符合《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個(gè)人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單。

  七、對(duì)原始憑證的技術(shù)性要求:

  1、凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

  2、購(gòu)買實(shí)物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明:需入庫(kù)的物資,必須由實(shí)物保管人員驗(yàn)收。不需入庫(kù)的物資,必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收。

  3、支付款項(xiàng)的原始憑證,必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。

  4、職工因公出差借款的借據(jù),收回款項(xiàng)時(shí)應(yīng)另開收據(jù),不得退還原借款借據(jù)。

  5、預(yù)付性匯款,由經(jīng)辦人填制付款申請(qǐng)單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。

  6、屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證,原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的,由代領(lǐng)人簽名。

  7、自制原始憑證應(yīng)設(shè)計(jì)科學(xué)、格式規(guī)范、計(jì)算清楚。

  8、凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者,應(yīng)予退回或重新補(bǔ)正。

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