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內審人員崗位職責

2023-02-28 崗位職責

  在充滿活力,日益開放的今天,人們運用到崗位職責的場合不斷增多,崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容,該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢?以下是小編收集整理的內審人員崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

內審人員崗位職責1

  一、審核組長職責

  質量管理體系審核階段,絕大多數審核工作由審核組長全權負責,審核組長應具備管理能力和經驗,應有權對審核工作的開展和審核觀察結果做出最后決定。

  因此,審核組長除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責:

  1、協助選擇審核組的成員;

  2、制定審核計劃;

  3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

  4、分析審核報告。

  二、審核組內審員職責

  1、負責檢查、填寫審核檢查表;

  2、負責填寫不符合項報告單;

  3、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;

  4、向審核組長提供審核有關的質量信息,完成所承擔的內部審核任務;

  5、根據內審安排有權進入審核范圍內的工作現場進行審核工作;

  6、負責對公司內不符合質量體系要求的提出整改意見及建議;

  7、負責在本部門內質量管理手冊、質量體系程序文件及作業文件的組織學習,并負責有關內容后的傳達;

  8、負責本部門內指導、監督質量體系運行工作。

  三、內部審核員能力要求

  1)具備所有審核員應具備的能力。

  2)編寫審核文件和報告的能力

  3)2年以上管理崗位經驗

  4)跟蹤驗證和監督審核的能力

  5)較強的上下級溝通能力

  四、內審員部門內的義務及權限

  (一)義務

  1、不斷的。學習理解體系管理知識并在實際工作中應用,協助部門領導規范管理、促進改進。

  2、負責本部門的質量管理體系、產品質量改進體系的宣貫、維護、監督和改進。

  3、協助公司完成體系審核、外部審核等任務,并組織做好本部門后續改進工作。

  4、協助完成公司需要的其它質量體系認證工作。

  5、協助或承擔公司或部門級的質量改進項目的'實施推動。

  6、積極參與公司流程優化、職能梳理等日常基礎管理工作。

  7、負責日常重要質量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

  (二)權限

  1、對本部門的質量體系運行有指導、監督和改進權。

  2、根據公司審核安排,有權對受審部門進行審核、提出問題點改進要求,并對問題點的整改情況進行驗證。

  3、有權對違反公司程序文件和規章制度的行為進行監督和糾正。

  4、有權參與公司基礎管理和部門間的協調改進工作。

  5、有權對重要質量信息進行收集、上報和跟蹤。

  五、內審員主要工作內容

  1、體系審核:做好公司ISO9001質量管理體系年度內審工作,負責組織實施職能部門的體系審核工作,編制審核檢查表和審核報告,并驗證問題點整改效果。

  2、管理評審:協助部門經理完成年度管理評審工作,識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入,不斷完善基礎管理體系。

  3、流程優化評價:擔任公司流程優化評審員,根據計劃負責公司相關部門的產品實現流程優化評價工作,提供增值服務,推動管理完善。

  4、迎接外審:組織落實部門內部的審核準備工作并接受審核。

  5、改進項目的策劃、實施或參與:公司級或部門內部質量改進項目的負責人或主要成員。識別改進需求,策劃組織實施,固化改進成果,是公司基礎管理改進的重要推動力量。

  6、日常基礎管理工作:包括生產和質量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協調等。

  7、部門質量管理體系維護:部門內部體系運行監督、改進、文件優化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改,部門制度健全等。

內審人員崗位職責2

  一、審計主管職責

  1、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃;

  2、根據年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5、出具內部審計報告,將審計結果上報公司領導;

  6、檢查公司財務及相關部門審計意見的執行情況;

  7、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

  8、配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內、外部財務審計工作;

  9、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險并提出改進建議;

  10、熟練使用各種財務軟件,各種辦公軟件;

  二、審計專員職責

  1、在部長領導下,按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定,負責擬訂公司具體審計實施細則,在上級批準后組織執行。

  監督公司各部門及下屬單位對各項財經規章制度的執行。

  2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。

  3、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況。

  4、協助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。

  5、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。

  6、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

  7、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

  8、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益。

  9、完成總經理和財務部部長臨時交辦的其他任務。

  三、審計助理職責

  1、負責公司月度例行審計工作、對常規業務實施具體稽核,分析運營環節財務數據,跟進及反饋異常事項的處理結果;

  2、按照年度項目審計計劃,開展以經濟業務為主的`內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計等,尋求薄弱點,提出改善建議;

  3、協助完成審計報告的撰寫及發現問題的整改落實;

  4、完成上級領導交辦的其他事項。

內審人員崗位職責3

  1、在科室主任的領導下,積極開展內部審計工作,配合并協調社會審計機構開展審計業務。

  2、嚴格按照審計法規和審計準則開展審計業務,積極參加后續教育培訓。

  3、及時做好年度審計計劃、總結,建立健全工作臺帳。按照醫院相關規定,做好審計檔案保管工作。

  4、按照審計工作計劃開展審計業務,收集審計資料,編寫審計工作底稿,出具審計意見或建議。

  5、按照院領導及科室主任的要求做好審計配合工作。

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